Orden de Compra. Nº3145-49-SE24 "006//002//SA 58 GRUPO SANIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-48-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-49-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 006//002//SA 58 GRUPO SANIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-48-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-48-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000000000002140500000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 7186867,04
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R Y H SPA
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RAMOS Y HEREDIA SPA
R.U.T. 77.196.224-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R Y H SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaSERVICIO OBRA VENDIDA DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y RECUPERACIÓN DE BAÑOS EN POLICLINICO DEL CUARTEL CAVANCHA DE LA CIUDAD DE IQUIQUE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.SERVICIO OBRA VENDIDA DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y RECUPERACIÓN DE BAÑOS EN POLICLINICO DEL CUARTEL CAVANCHA DE LA CIUDAD DE IQUIQUE $ 37.825.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.825.616 $ 37.825.616
Total Neto $ 37.825.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.186.867
TOTAL OC $ 45.012.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.