Orden de Compra. Nº3145-491-SE23 "134// 001// SA N°23 INFRAESTRUCTURA G34."
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-491-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 134// 001// SA N°23 INFRAESTRUCTURA G34.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 62939,21
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTIHER
Razón Social SERVICIOS GENERALES ARTIEHR LIMITADA
R.U.T. 76.693.988-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTIHER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE CEELUX BCO GLESMALTE CEELUX BCO GL $ 33.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.353 $ 33.353
39101601
ampolletas halógenas3Unidad no definidaAMPOLLETA LED E27 7,5W (PACK 04)AMPOLLETA LED E27 7,5W (PACK 04) $ 6.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.873 $ 18.873
42294002
Espátulas quirúrgicos5Unidad no definidaESPATULA YORK 100MNESPATULA YORK 100MN $ 4.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.110 $ 20.110
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS 1"+2"+3" (PACK 03)BROCHAS 1"+2"+3" (PACK 03) $ 5.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.692 $ 31.692
39111608
Alumbrado de zonas residenciales4Unidad no definidaPANEL BACKLITE 120X80CMSPANEL BACKLITE 120X80CMS $ 26.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.836 $ 105.836
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA LED GU10 5,5V (PACK 03)AMPOLLETA LED GU10 5,5V (PACK 03) $ 8.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.811 $ 8.811
39111608
Alumbrado de zonas residenciales1Unidad no definidaFOCO BASC. GU10 (PACK 03)FOCO BASC. GU10 (PACK 03) $ 18.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.896 $ 18.896
60121252
Bandejas de pintura8Unidad no definidaBANDEJA + RODILLOS KIT 03 PIEZASBANDEJA + RODILLOS KIT 03 PIEZAS $ 11.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.688 $ 93.688
Total Neto $ 331.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.939
TOTAL OC $ 394.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.