Orden de Compra. Nº
3145-491-SE23
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134// 001// SA N°23 INFRAESTRUCTURA G34.
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-491-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
134// 001// SA N°23 INFRAESTRUCTURA G34.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
62939,21
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTIHER
Razón Social
SERVICIOS GENERALES ARTIEHR LIMITADA
R.U.T.
76.693.988-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTIHER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE CEELUX BCO GL
ESMALTE CEELUX BCO GL
$ 33.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.353
$ 33.353
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad no definida
AMPOLLETA LED E27 7,5W (PACK 04)
AMPOLLETA LED E27 7,5W (PACK 04)
$ 6.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.873
$ 18.873
42294002
Espátulas quirúrgicos
5
Unidad no definida
ESPATULA YORK 100MN
ESPATULA YORK 100MN
$ 4.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.110
$ 20.110
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
BROCHAS 1"+2"+3" (PACK 03)
BROCHAS 1"+2"+3" (PACK 03)
$ 5.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.692
$ 31.692
39111608
Alumbrado de zonas residenciales
4
Unidad no definida
PANEL BACKLITE 120X80CMS
PANEL BACKLITE 120X80CMS
$ 26.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.836
$ 105.836
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad no definida
AMPOLLETA LED GU10 5,5V (PACK 03)
AMPOLLETA LED GU10 5,5V (PACK 03)
$ 8.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.811
$ 8.811
39111608
Alumbrado de zonas residenciales
1
Unidad no definida
FOCO BASC. GU10 (PACK 03)
FOCO BASC. GU10 (PACK 03)
$ 18.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.896
$ 18.896
60121252
Bandejas de pintura
8
Unidad no definida
BANDEJA + RODILLOS KIT 03 PIEZAS
BANDEJA + RODILLOS KIT 03 PIEZAS
$ 11.711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.688
$ 93.688
Total Neto
$ 331.259
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.939
TOTAL OC
$ 394.198
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.