Orden de Compra. Nº3145-508-SE20 "260//001// SA 4 GOB"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-508-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 260//001// SA 4 GOB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-87-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020260000000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 79914
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harro Industrial y Energías
Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.223.013-5
Sucursal Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados15CajaPISO FLOTANTE ALTO TRÁFICO 8MM COLOR CAFÉ CUBRE 2MT2PISO FLOTANTE ALTO TRÁFICO 8MM COLOR CAFÉ cajas cubren entre 2 a 2,22 mt es de alto trafico categoria AC3 $ 21.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.000 $ 321.000
60122905
Cuentas de cerámica3CajaCERÁMICO BLANCO 20X30CM CAPACIDAD 2MT2CERÁMICO BLANCO 20X30CM CAPACIDAD 2MT2 HOlztek, baldara, celia $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
31201601
Adhesivos químicos5UnidadADHESIVO DE MONTAJE PARA USAR EN PISTOLA CALAFATERA ADHESIVO DE MONTAJE PARA USAR EN PISTOLA CALAFATERA Agorex, weber, ceys $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
40141702
Grifos1UnidadCOMBINACIÓN DUCHA 1/2 METAL AGUA FRÍA Y CALIENTECOMBINACIÓN o monomando DUCHA media METAL AGUA FRÍA Y CALIENTE $ 38.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
15121511
Pasta para montaje1TarroADHESIVO PARA CERÁMICA AC 25KGADHESIVO PARA CERÁMICA AC 25KG tineta en pasta $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
Total Neto $ 420.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.914
TOTAL OC $ 500.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.