Orden de Compra. Nº3145-542-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3145-321-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-542-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-321-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA LAVALOZAS, PAPEL HIGIENICO, VIRUTILLA,CLORO,ETC. PARA GPO. BIENESTAR SOCIAL. INCLUIR FLETE Y DESPACHO EN VALOR DE LA ADQUISICION A DIEGO PORTALES Nº 1605, IQUIQUE S/A 108 GBS.
Proveniente de Licitación 3145-321-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 36453,4
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel Elite 22x20/50 unid. ( 120 pqtes.)2CajaServilletas de papel Elite 22x20/50 unid. ( 120 pqtes.)SERVILLETAS ELITE GOLD 24X24 (50 PQ C/U) O EQUIVALENTE INDICAR MARCA $ 22.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880
47131805
Omo Ultramatic - saco de 7 kgs.10UnidadOmo Ultramatic - saco de 7 kgs.BOLSA DETERGENTE OMO MATIC DE 7 KG. C/U (O EQUIVALENTE INDICAR MARCA) $ 9.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.300 $ 97.300
10191509
Insecticida Tanax 440 cc - Casa y Jardin36UnidadInsecticida Tanax 440 cc - Casa y JardinINSECTICIDA CASA Y JARDIN $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680
Total Neto $ 191.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.453
TOTAL OC $ 228.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.