Orden de Compra. Nº3145-545-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3145-321-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-545-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-321-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA LAVALOZAS, PAPEL HIGIENICO, VIRUTILLA,CLORO,ETC. PARA GPO. BIENESTAR SOCIAL. INCLUIR FLETE Y DESPACHO EN VALOR DE LA ADQUISICION A DIEGO PORTALES Nº 1605, IQUIQUE S/A 108 GBS.
Proveniente de Licitación 3145-321-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 24048,3
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
JABON DE HOTEL (250 UNID. C/U ) LUX2CajaJABON DE HOTEL (250 UNID. C/U ) LUXJABON DE HOTEL (250 UNID. C/U ) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121812
VIRUTILLA DE OLLA30UnidadVIRUTILLA DE OLLAVIRUTILLA DE OLLA $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
53131606
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY ARON36UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY ARONDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
47131805
CERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA DE 1LT. C/U48LitroCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA DE 1LT. C/UCERA LIQUIDA INCOLORA BRAVO DE 1LT. C/U (O EQUIVALENTE, INDICAR MARCA) $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360
47121701
BOLSA DE BASURA DE 80X110 (10 UNID. C/U )50PaqueteBOLSA DE BASURA DE 80X110 (10 UNID. C/U )BOLSA DE BASURA DE 80X110 (10 UNID. C/U ) $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
47121701
BOLSA DE BASURA DE 50X70 (10 UNID. C/U)50PaqueteBOLSA DE BASURA DE 50X70 (10 UNID. C/U)BOLSA DE BASURA DE 50X70 (10 UNID. C/U) $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
Total Neto $ 126.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.048
TOTAL OC $ 150.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.