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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-560-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GPO 1// SA 21 POTE HERMÉTICO DE VIDRIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
59034,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTIHER |
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Razón Social |
SERVICIOS GENERALES ARTIEHR LIMITADA
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R.U.T. |
76.693.988-0 |
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Sucursal |
ARTIHER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152002
| Envases para guardar alimentos domésticos | 57 | Unidad | CONTENEDOR DE ALIMENTOS HERMÉTICOS CON TAPA 1,38 LTS VIDRIO. | CONTENEDOR DE ALIMENTOS HERMÉTICOS CON TAPA 1,38 LTS VIDRIO. |
$ 5.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.707
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$ 310.707
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Total Neto
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$ 310.707
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.034
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$ 369.741
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.