Orden de Compra. Nº3145-594-SE10 "S/A 074 GBS., ADQ. UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-594-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 074 GBS., ADQ. UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 50980,8
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

: El despacho de los productos PODRÁ ser realizado

 los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas

(solamente en este horario) al Cuartel Cavancha,

ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE

ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA

SEMANA los productos deberán remitirse a Base

Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel72UnidadTOALLA NOVA CLASICATOALLA NOVA CLASICA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDESODORANTE SPRAY DESINFECTANTE LYSOFORM DESODORANTE SPRAY DESINFECTANTE LYSOFORM $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.480 $ 66.480
47131803
Desinfectantes domésticos60kilogramoCLORO PARA PISCINAS GRANULADOCLORO PARA PISCINAS GRANULADO $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800
Total Neto $ 268.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.981
TOTAL OC $ 319.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.