Orden de Compra. Nº3145-613-MC19 "210//001// S/A Nº 11, ADQ. FORMULARIOS COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-613-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 210//001// S/A Nº 11, ADQ. FORMULARIOS COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020210000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 65142,841077
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZAPIGA
Razón Social CRISTINA CATALINA HERNANDEZ ARTIGAS
R.U.T. 10.129.592-3
Sucursal ZAPIGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadTARJETAS SERVIBLES (AMARILLAS)TARJETAS SERVIBLES (AMARILLAS) $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.126
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300TalonarioTALONARIO CARGO DE COMBUSTIBLE 1 ORIGINAL, 1 COPIA TAMAÑO 1/2 CARTA SIN FOLIO TIPO TACO.TALONARIO CARGO DE COMBUSTIBLE 1 ORIGINAL, 1 COPIA TAMAÑO 1/2 CARTA SIN FOLIO TIPO TACO. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.521
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioTALONARIO DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE 1 ORIGINAL, 1 COPIA TAMAÑO 1/2 CARTA SIN FOLIO TIPO TACO.TALONARIO DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE 1 ORIGINAL, 1 COPIA TAMAÑO 1/2 CARTA SIN FOLIO TIPO TACO. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 342.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.143
TOTAL OC $ 408.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.