Orden de Compra. Nº3145-651-AG25 "001-002-007 // 002 // GBA SA 82 // UTILES DE ASEO CASINO BALC SOLTEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-651-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 001-002-007 // 002 // GBA SA 82 // UTILES DE ASEO CASINO BALC SOLTEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002007044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 223253,8
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel60UnidadPACK DE 02 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL JUMBO DE 250 MT DE MUY BUENA ABSORCIÓN  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
47131803
Desinfectantes domésticos120UnidadLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE ANTIBACTERIANO 900 ML LYSOL O EQUIVALENTE  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47121701
Bolsas de basura80UnidadBOLSAS DE BASURA ECOLOGICAS 60X65, ROLLO DE 10 UN  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.400
47131829
Productos de limpieza del baño36UnidadSOPAPO DE GOMA MANGO DE MADERA O PLASTICO 6" PARA WC  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940
53131635
Hisopo36UnidadHISOPO PARA WC COLOR NEGRO O BLANCO CON BASE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47121701
Bolsas de basura24UnidadBOLSA DE BASURA ULTRA RESISTENTE 110X120 ROLLO 10 UN  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLON TRADICIONAL MULTIUSO FIBRA MEDIA CON MANGO  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640
47131803
Desinfectantes domésticos120UnidadCLORO TRADICIONAL SOLUCION 5% DE 1 LITRO  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
47131619
Cabezas de trapero72UnidadTRAPERO REUTILIZABLE C/OJAL PACK 10 UNIDADES  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadLIMPIAVIDRIOS LIQUIDO 500 ML CON DISPENSADOR C/GATILLO  $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.040
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables72UnidadGUANTES AMARILLOS DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA M  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 1.175.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.254
TOTAL OC $ 1.398.274


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.