Orden de Compra. Nº
3145-651-AG25
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001-002-007 // 002 // GBA SA 82 // UTILES DE ASEO CASINO BALC SOLTEROS
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-651-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
001-002-007 // 002 // GBA SA 82 // UTILES DE ASEO CASINO BALC SOLTEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002007044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
223253,8
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
PACK DE 02 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL JUMBO DE 250 MT DE MUY BUENA ABSORCIÓN
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.000
$ 390.000
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
CLORO GEL 900 ML
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
47131803
Desinfectantes domésticos
120
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE ANTIBACTERIANO 900 ML LYSOL O EQUIVALENTE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
47121701
Bolsas de basura
80
Unidad
BOLSAS DE BASURA ECOLOGICAS 60X65, ROLLO DE 10 UN
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.400
$ 126.400
47131829
Productos de limpieza del baño
36
Unidad
SOPAPO DE GOMA MANGO DE MADERA O PLASTICO 6" PARA WC
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.940
$ 32.940
53131635
Hisopo
36
Unidad
HISOPO PARA WC COLOR NEGRO O BLANCO CON BASE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
47121701
Bolsas de basura
24
Unidad
BOLSA DE BASURA ULTRA RESISTENTE 110X120 ROLLO 10 UN
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLON TRADICIONAL MULTIUSO FIBRA MEDIA CON MANGO
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.640
$ 29.640
47131803
Desinfectantes domésticos
120
Unidad
CLORO TRADICIONAL SOLUCION 5% DE 1 LITRO
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.600
$ 93.600
47131619
Cabezas de trapero
72
Unidad
TRAPERO REUTILIZABLE C/OJAL PACK 10 UNIDADES
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
47131805
Limpiadores de uso general
48
Unidad
LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO 500 ML CON DISPENSADOR C/GATILLO
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.040
$ 59.040
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
72
Unidad
GUANTES AMARILLOS DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA M
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
Total Neto
$ 1.175.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.254
TOTAL OC
$ 1.398.274
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.