Orden de Compra. Nº3145-653-SE20 "103//001//SA 5 MATERIALES DE MANTENIMIENTO. DESDE 3145-51-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-653-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra 103//001//SA 5 MATERIALES DE MANTENIMIENTO. DESDE 3145-51-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-51-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020103000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 238450
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELSA MARCELA
Razón Social COMERCIALIZADORA MARCELA PARRA LAGOS
R.U.T. 77.068.742-k
Sucursal ELSA MARCELA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado5PaqueteAMARRAS PLASTICAS DE 20 CM X 4,6 MM CODIGO 3671666 AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM X 4,6 MM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 2" BROCHA MULTIPROPOSITO 2 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 3"BROCHA MULTIPROPOSITO 3 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40141702
Grifos3UnidadGRIFERIA LLAVE DE LAVAMANO BAÑO TEMPORIZADA, ALTA SKU Q324100-00 O EQUIVALENTE GRIFERIA LLAVE DE LAVAMANO BAÑO TEMPORIZADA, ALTA SKU Q324100-00 O EQUIVALENTE $ 49.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.650 $ 148.650
86131502
Pintura1TinetaPINTURA ALTO TRAFICO ACRILICO AMARILLOPINTURA ALTO TRAFICO ACRILICO AMARILLO $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadCINTA DE EMBALAJE 48MM TRANSPARENTE COD. 2506726CINTA DE EMBALAJE 48MM TRANSPARENTE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
31191507
Cintas abrasivas1CajaSCOTCH BRITE ALMOHADILLA DE MANO USO GENERAL 7447 O EQUIVALENTE SCOTCH BRITE ALMOHADILLA DE MANO USO GENERAL 7447 O EQUIVALENTE $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
60123201
Cintas de papel15UnidadMASKING TAPE DE 24MM 40 MTMASKING TAPE DE 24MM 40 M $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
60123201
Cintas de papel15UnidadMASKING TAPE DE 48MM 40 MTMASKING TAPE DE 48MM 40 M $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO 4" 18 CM TERMOFUSIONADORODILLO 4 18 CM TERMOFUSIONADO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA POLI EMBUTIDA INTERIORD 1123 ID 1586792 CERRADURA POLI EMBUTIDA INTERIOR $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZ MARINO NATURALBARNIZ MARINO NATURAL $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAM CODIGO SW6701 O EQUIVALENTEESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAM CODIGO SW6701 O EQUIVALENTE $ 93.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.500 $ 467.500
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA SIPA CODIGO 0905BLU O EQUIVALENTEESMALTE AL AGUA SIPA CODIGO 0905BLU O EQUIVALENTE $ 93.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
Total Neto $ 1.255.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.450
TOTAL OC $ 1.493.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.