Orden de Compra. Nº
3145-653-SE20
"
103//001//SA 5 MATERIALES DE MANTENIMIENTO. DESDE 3145-51-L120
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-653-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
103//001//SA 5 MATERIALES DE MANTENIMIENTO. DESDE 3145-51-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-51-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020103000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
238450
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELSA MARCELA
Razón Social
COMERCIALIZADORA MARCELA PARRA LAGOS
R.U.T.
77.068.742-k
Sucursal
ELSA MARCELA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
5
Paquete
AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM X 4,6 MM CODIGO 3671666
AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM X 4,6 MM
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 2"
BROCHA MULTIPROPOSITO 2
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 3"
BROCHA MULTIPROPOSITO 3
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
40141702
Grifos
3
Unidad
GRIFERIA LLAVE DE LAVAMANO BAÑO TEMPORIZADA, ALTA SKU Q324100-00 O EQUIVALENTE
GRIFERIA LLAVE DE LAVAMANO BAÑO TEMPORIZADA, ALTA SKU Q324100-00 O EQUIVALENTE
$ 49.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.650
$ 148.650
86131502
Pintura
1
Tineta
PINTURA ALTO TRAFICO ACRILICO AMARILLO
PINTURA ALTO TRAFICO ACRILICO AMARILLO
$ 79.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.500
$ 79.500
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad
CINTA DE EMBALAJE 48MM TRANSPARENTE COD. 2506726
CINTA DE EMBALAJE 48MM TRANSPARENTE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
31191507
Cintas abrasivas
1
Caja
SCOTCH BRITE ALMOHADILLA DE MANO USO GENERAL 7447 O EQUIVALENTE
SCOTCH BRITE ALMOHADILLA DE MANO USO GENERAL 7447 O EQUIVALENTE
$ 49.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
60123201
Cintas de papel
15
Unidad
MASKING TAPE DE 24MM 40 MT
MASKING TAPE DE 24MM 40 M
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
60123201
Cintas de papel
15
Unidad
MASKING TAPE DE 48MM 40 MT
MASKING TAPE DE 48MM 40 M
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
RODILLO 4" 18 CM TERMOFUSIONADO
RODILLO 4 18 CM TERMOFUSIONADO
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.200
$ 63.200
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURA POLI EMBUTIDA INTERIORD 1123 ID 1586792
CERRADURA POLI EMBUTIDA INTERIOR
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
BARNIZ MARINO NATURAL
BARNIZ MARINO NATURAL
$ 22.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.800
$ 45.800
31211501
Pinturas al esmalte
5
Tineta
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAM CODIGO SW6701 O EQUIVALENTE
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAM CODIGO SW6701 O EQUIVALENTE
$ 93.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 467.500
$ 467.500
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA SIPA CODIGO 0905BLU O EQUIVALENTE
ESMALTE AL AGUA SIPA CODIGO 0905BLU O EQUIVALENTE
$ 93.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.000
$ 187.000
Total Neto
$ 1.255.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.450
TOTAL OC
$ 1.493.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.