Orden de Compra. Nº3145-683-SE10 "S/A 66 IBA Adquisición de Utiles de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-683-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 66 IBA Adquisición de Utiles de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna 3
Impuesto 11217,6
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

El despacho de los productos PODRÁ ser realizado

 los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas

 (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha,

ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE

 ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA

los productos deberán remitirse a Base Aérea Los

 Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20UnidadBETUN PARA CALZADO NEGRO BETUN PARA CALZADO NEGRO $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20UnidadESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadPAÑO SPONGUI PAÑO SPONGUI $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadPAÑO AMARILLO 45 X 45 .PAÑO AMARILLO 45 X 45 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20UnidadGLADE TOQUE RECARGA GLADE TOQUE RECARGA $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción24RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT 1 HOJA PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT 1 HOJA $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción24RolloTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadPAÑO COCINA PAÑO COCINA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 59.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.218
TOTAL OC $ 70.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.