|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3145-690-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3145-478-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQ. GIGANTOGRAFIA S/A 35 GPO. Nº2, DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES CHUCUMATA S/N IQUIQUE (INCLUIR FLETE) |
|
Proveniente de Licitación
|
3145-478-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Iª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Facturación |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
29032 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MARIO ROMUALDO SUAREZ AGUIRRE
|
|
R.U.T. |
9.505.553-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 4 | Unidad | Letreros publicitarios | TELA PVC EXTERIOR GLOSSY DE 10 OZ, IMPRESA FULL COLOR C/TINTAS UV SIST. DE OJETILLOS PERIMETRALES PARA SUSPENCION CADA 30 CM. MEDIDAS DE LA GIGANTOGRAFIA 5.0 X 3.0 MTS, solicitar informacion al 401349-401370 para formato de la gigamtografia |
$ 38.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 152.800
|
$ 152.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 152.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.032
|
|
$ 181.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.