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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-722-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
210//001// S/A Nº 20 ADQ. TAL. DE COMBUSTIBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
70890,756132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZAPIGA |
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Razón Social |
CRISTINA CATALINA HERNANDEZ ARTIGAS
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R.U.T. |
10.129.592-3 |
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Sucursal |
ZAPIGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | TARJETAS DE CONDICIÓN SERVIBLE | TARJETAS DE CONDICIÓN SERVIBLE |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.126
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 330 | Talonario | TALONARIOS CARGUÍO DE COMBUSTIBLE | TALONARIOS CARGUÍO DE COMBUSTIBLE |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.640
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$ 332.773
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10 | Talonario | TALONARIO DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE | TALONARIO DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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Total Neto
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$ 373.109
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.891
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$ 444.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.