Orden de Compra. Nº3145-722-SE20 "210//001// S/A Nº 20 ADQ. TAL. DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-722-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2020
Nombre de la Orden de Compra 210//001// S/A Nº 20 ADQ. TAL. DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020210000000044247012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 70890,756132
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZAPIGA
Razón Social CRISTINA CATALINA HERNANDEZ ARTIGAS
R.U.T. 10.129.592-3
Sucursal ZAPIGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadTARJETAS DE CONDICIÓN SERVIBLETARJETAS DE CONDICIÓN SERVIBLE $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.126
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales330TalonarioTALONARIOS CARGUÍO DE COMBUSTIBLETALONARIOS CARGUÍO DE COMBUSTIBLE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.773
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioTALONARIO DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLETALONARIO DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 373.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.891
TOTAL OC $ 444.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.