Orden de Compra. Nº3145-75-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-75-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 23066
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Tirana Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA LA TIRANA LIMITADA
R.U.T. 76.312.620-k
Sucursal La Tirana Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz3GalónBARNIZ MARINO NATURAL  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA DE TERCIADO DE 2.10 X 0.70 MT  $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTARUGO CLAVO DE 6 X 2.1/2"  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadCERRADURA SOBREPONER ECONOMICA  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
11121604
Madera de coníferas18UnidadLISTON DE PINO CEPILLADO 2" X 1" X 3.2 MT  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 7"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201601
Adhesivos químicos0,5LitroAGOREX 60  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
11121611
Tablero de partículas20Metro LinealTAPACANTO SIN GOMA COLOR PERAL  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
11121611
Tablero de partículas1PlanchaPLACA MDF DE 9 MM  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
11121611
Tablero de partículas8TiraGUARDAPOLVO COLOR PERAL  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
11121611
Tablero de partículas4TiraCUARTORODON COLOR PERAL  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 121.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.066
TOTAL OC $ 144.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.