Orden de Compra. Nº3145-750-AG20 "210//001// S/ADQ. Nº 18 ADQ. ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL DESDE C.Á. 3145-225-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-750-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra 210//001// S/ADQ. Nº 18 ADQ. ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL DESDE C.Á. 3145-225-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020210000000044199022152204013000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 103474
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor prodinc
Razón Social CAROLINA VALERIA PAINEN FIERRO
R.U.T. 16.009.334-k
Sucursal prodinc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores30ParGUANTES SUPERVISORGUANTES SUPERVISOR $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
46181503
Trajes de trabajo protectores40UnidadOVEROL DE TEFLON DESECHABLE TALLA "L"OVEROL DE TEFLON DESECHABLE TALLA "L" $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
40161513
Filtros de combustible30ParFILTROS PARA MASCARA 3M 6002 GASES ÁCIDOSFILTROS PARA MASCARA 3M 6002 GASES ÁCIDOS $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
42142901
Gafas12UnidadGAFAS PROTECTORAS 3M, VIRTUA V6 11683 O EQUIVALENTESGAFAS PROTECTORAS 3M, VIRTUA V6 11683 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
46181504
Guantes protectores2CajaGUANTES DE LÁTEX TIPO QUIRÚRGICOS TALLA "L" (100 UND.)GUANTES DE LÁTEX TIPO QUIRÚRGICOS TALLA "L" (100 UND.) $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
46181504
Guantes protectores40ParGUANTES DE NITRILO MANGA LARGA Nº 9  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Total Neto $ 544.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.474
TOTAL OC $ 648.074


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.009.334-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.