Orden de Compra. Nº
3145-750-SE23
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006//002// SA N°71 G.S INSUMOS ODONTOLÓGICOS
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-750-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
006//002// SA N°71 G.S INSUMOS ODONTOLÓGICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
95798,38
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENTOSMED LIMITADA
Razón Social
SOCIEDAD DAPONTE MARTINEZ LIMITADA
R.U.T.
77.229.666-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DENTOSMED LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152447
Tintes dentales o suministros
14
Unidad
INSTAGLASS IONOMERO BASE FOTO
INSTAGLASS IONOMERO BASE FOTO
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.122
$ 234.122
42151504
Barniz dental
2
Unidad
PASTA PROFILACTICA PREMIUM GRIP
PASTA PROFILACTICA PREMIUM GRIP
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
42151504
Barniz dental
1
Unidad
CEMENTO DUAL MAXEM ELITTE
CEMENTO DUAL MAXEM ELITTE
$ 31.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.933
$ 31.933
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos
2
Caja
GUANTE LATEX S X 100
GUANTE LATEX S X 100
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
42141501
Algodoneras o fibra
2
Bolsa
TORULA PRENSADA X 600 UNIDADES
TORULA PRENSADA X 600 UNIDADES
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.638
42151504
Barniz dental
4
Unidad
SINGLEBOND UNIVERSAL 3ML 3M
SINGLEBOND UNIVERSAL 3ML 3M
$ 27.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.756
$ 110.756
42281524
Adaptadores de esterilización o conjuntos de adapt
1
Unidad
MANGA DE ESTERILIZACION 15X200 MTS
MANGA DE ESTERILIZACION 15X200 MTS
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.126
$ 25.126
42152406
Pastas abrasivas dentales
5
Unidad
ACIDO FOSFORICO X 3 UNIDADES MAQUIRA
ACIDO FOSFORICO X 3 UNIDADES MAQUIRA
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.005
$ 21.005
42152415
Cerámicas dentales
1
Unidad
SILICONA PESADA CHARMFLEX
SILICONA PESADA CHARMFLEX
$ 31.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.092
$ 31.092
42151909
Pastas o kits de odontología preventiva
1
Unidad
SILICONA POR ADICION LIVIANA CHARMFLEX
SILICONA POR ADICION LIVIANA CHARMFLEX
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.244
$ 19.244
Total Neto
$ 504.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.798
TOTAL OC
$ 600.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.