Orden de Compra. Nº3145-892-SE10 "S/A 49 GBA Interna, ADQ.ART.DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-892-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 49 GBA Interna, ADQ.ART.DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 22665,48
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES PLASTICOS PARA ASEO  $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
52121601
Paños de cocina10UnidadPAÑOS DE COCINA  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.310 $ 4.310
47131816
Desodorantes24UnidadPASTILLAS DESODORANTE CON GANCHO PARA WC  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944
12141901
Cloro Cl24LitroBOTELLAS DE CLORO 1 LT.  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.592 $ 5.592
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6PaqueteCERA PARA PISOS INCOLORO  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364
14111704
Papel higiénico6PaqueteCONFORT ROLLO 50 MT. PACK 8 UNIDADES  $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.752 $ 13.752
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 120 X 80 SUPERIOR  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6ParGUANTES DOMESTICOS CHICOS  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA NOVA  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
10191509
Insecticidas6FrascoINSECTICIDA SPRAY ARAÑA  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
12191501
Solventes aromáticos6FrascoDESODORANTE AMBIENTA CON AROMAS  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636
12161902
Detergentes surfactantes10FrascoCIF CREMA  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
10191509
Insecticidas6FrascoRAID CASA Y JARDIN  $ 1.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.614 $ 10.614
47131824
Productos de limpieza de ventanas6FrascoLIMPIA VIDRIOS  $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.704 $ 7.704
47131806
Barniz o ceras de muebles6FrascoLUSTRA MUEBLES  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.096 $ 6.096
12161902
Detergentes surfactantes12FrascoVIM LIQUIDO  $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.368 $ 13.368
Total Neto $ 119.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.665
TOTAL OC $ 141.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.