Orden de Compra. Nº
3145-892-SE10
"
S/A 49 GBA Interna, ADQ.ART.DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-892-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
S/A 49 GBA Interna, ADQ.ART.DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
22665,48
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES PLASTICOS PARA ASEO
$ 786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.860
52121601
Paños de cocina
10
Unidad
PAÑOS DE COCINA
$ 431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.310
$ 4.310
47131816
Desodorantes
24
Unidad
PASTILLAS DESODORANTE CON GANCHO PARA WC
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.944
$ 1.944
12141901
Cloro Cl
24
Litro
BOTELLAS DE CLORO 1 LT.
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.592
$ 5.592
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Paquete
CERA PARA PISOS INCOLORO
$ 894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.364
$ 5.364
14111704
Papel higiénico
6
Paquete
CONFORT ROLLO 50 MT. PACK 8 UNIDADES
$ 2.292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.752
$ 13.752
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 120 X 80 SUPERIOR
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Par
GUANTES DOMESTICOS CHICOS
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.934
$ 2.934
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
TOALLA NOVA
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
10191509
Insecticidas
6
Frasco
INSECTICIDA SPRAY ARAÑA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.598
$ 11.598
12191501
Solventes aromáticos
6
Frasco
DESODORANTE AMBIENTA CON AROMAS
$ 606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.636
$ 3.636
12161902
Detergentes surfactantes
10
Frasco
CIF CREMA
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
10191509
Insecticidas
6
Frasco
RAID CASA Y JARDIN
$ 1.769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.614
$ 10.614
47131824
Productos de limpieza de ventanas
6
Frasco
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.704
$ 7.704
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Frasco
LUSTRA MUEBLES
$ 1.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.096
$ 6.096
12161902
Detergentes surfactantes
12
Frasco
VIM LIQUIDO
$ 1.114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.368
$ 13.368
Total Neto
$ 119.292
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.665
TOTAL OC
$ 141.957
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.