Orden de Compra. Nº3145-894-CM18 "SA. N°69 CENTRAL DE COMPRAS DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-894-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2018
Nombre de la Orden de Compra SA. N°69 CENTRAL DE COMPRAS DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 118553,54
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO GOMEZ CALIZAYA
Razón Social ROBERTO PONCIANO GOMEZ CALIZAYA
R.U.T. 5.406.518-3
Sucursal ROBERTO GOMEZ CALIZAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151605
2239-23-LP13
Grasas comestibles de animal30 (1021235 )MANTECA CRUCINA MODIFICADA 1 KILO 1041235(1021235) MANTECA CRUCINA MODIFICADA 1 KILO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo60 (1028606 )CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN STICK 1,8 GR 96 UNIDADES 1048899(1028606) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN STICK 1,8 GR 96 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.400 $ 335.400
50171831
2239-23-LP13
Salsa para cocinar30 (1027057 )SUCEDÁNEO TRAVERSO DE LIMON 500 CC 12 UNIDADES 1047248(1027057) SUCEDÁNEO TRAVERSO DE LIMON 500 CC 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800
50171551
2239-23-LP13
Sal de cocina o de mesa100 (967832 )SAL LOBOS MESA 1 K UNIDAD 984832(967832) SAL LOBOS MESA 1 K UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 636.700
Descuento $ 12.734
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.554
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 742.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.