Orden de Compra. Nº
3145-914-SE10
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S/A 55 GBA Interna, ADQ.UTILES ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-914-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
S/A 55 GBA Interna, ADQ.UTILES ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
22686,57
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
4
Caja
RASCH LOZA EN POLVO 24 UNIDADES
$ 20.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.160
$ 80.160
47121812
Raspadores de limpieza
25
Unidad
ESPONJA DE ACERO GALVANIZADO
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.325
$ 2.325
47131816
Desodorantes
24
Unidad
PASTILLAS DESODORANTE PARA WC CON GANCHO
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.944
$ 1.944
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad
CERA PARA PISOS INCOLORA
$ 894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.364
$ 5.364
52121601
Paños de cocina
10
Unidad
PAÑOS DE COCINA
$ 431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.310
$ 4.310
47131603
Esponjas
24
Unidad
ESPONJA BONOBRIL
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.576
$ 3.576
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Par
GUANTES DOMESTICOS
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.934
$ 2.934
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Frasco
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO
$ 1.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.840
$ 12.840
12161902
Detergentes surfactantes
10
Frasco
CIF CREMA
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
Total Neto
$ 119.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.687
TOTAL OC
$ 142.090
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.