Orden de Compra. Nº3145-914-SE10 "S/A 55 GBA Interna, ADQ.UTILES ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-914-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 55 GBA Interna, ADQ.UTILES ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 22686,57
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general4CajaRASCH LOZA EN POLVO 24 UNIDADES  $ 20.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.160 $ 80.160
47121812
Raspadores de limpieza25UnidadESPONJA DE ACERO GALVANIZADO  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325 $ 2.325
47131816
Desodorantes24UnidadPASTILLAS DESODORANTE PARA WC CON GANCHO  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA PARA PISOS INCOLORA  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364
52121601
Paños de cocina10UnidadPAÑOS DE COCINA  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.310 $ 4.310
47131603
Esponjas24UnidadESPONJA BONOBRIL  $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576 $ 3.576
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6ParGUANTES DOMESTICOS  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934
47131824
Productos de limpieza de ventanas10FrascoLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840
12161902
Detergentes surfactantes10FrascoCIF CREMA  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
Total Neto $ 119.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.687
TOTAL OC $ 142.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.