Orden de Compra. Nº3145-931-AG24 "800-801//001/SA 128-24 ADQ. REPUESTO VEHÍCULO EM IBA.CA: 3145-1010-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-931-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 800-801//001/SA 128-24 ADQ. REPUESTO VEHÍCULO EM IBA.CA: 3145-1010-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020800801000022401752152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 56335
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILDT SPA
Razón Social IMPORTADORA LA DECIMA TUERCA SPA
R.U.T. 77.194.182-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ILDT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1JuegoFRENOS PASTILLAS TRASERASFRENOS PASTILLAS TRASERAS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40161505
Filtros de aire2UnidadFILTRO DE AIREFILTRO DE AIRE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40161504
Filtros de aceite2UnidadFILTRO DE ACEITEFILTRO DE ACEITE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40161513
Filtros de combustible2UnidadFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE COMBUSTIBLE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
26101757
Accesorios de las bujías4UnidadBUJIAS BUJIAS $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
26111707
Baterías de plomo-ácido1UnidadBATERIA 12V 100 AMP. (SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA)  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
25171718
Kits de reparación de frenos1JuegoFRENOS PASTILLAS DELANTERAS SEGÚN PADRÓN  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 296.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.335
TOTAL OC $ 352.835


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.377.886-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.377.886-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.377.886-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.377.886-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.377.886-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.121.212-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.003.427-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.194.182-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 7.492.775-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.