Orden de Compra. Nº3145-952-SE19 "124//001//SA 58 ADQ. MAT PARA REP. Y MANTTO G24 DESDE 3145-215-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-952-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra 124//001//SA 58 ADQ. MAT PARA REP. Y MANTTO G24 DESDE 3145-215-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-215-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020124000000022508012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 78109
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROKADICA
Razón Social Servicios Generales Gabriela Muñoz Cortés
R.U.T. 76.693.988-0
Sucursal ROKADICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro100TiraPERFIL TIPO L EXTERIOR 30X30X3000 COLOR RAL 1001.(ADJUNTAR FICHA TÉCNICA)PERFIL TIPO L EXTERIOR 30X30X3000 ACERO CARBONO 1,5 mm 3 mts $ 4.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.100 $ 411.100
Total Neto $ 411.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.109
TOTAL OC $ 489.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.