Orden de Compra. Nº3145-971-SE10 "S/A 70 A.B. N° 4 - ADQUISICIÓN MAT. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-971-SE10
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 25-06-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 70 A.B. N° 4 - ADQUISICIÓN MAT. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna 3
Impuesto 11426,03
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

El despacho de los productos PODRÁ ser realizado

 los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas

(solamente en este horario) al Cuartel Cavancha,

ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA

DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA

SEMANA los productos deberán remitirse a Base

Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5PackPAPEL HIGIENICO 50 MT 1 HJA.PAPEL HIGIENICO 50 MT 1 HJA.(PACK 8 RLL) $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
14111703
Toallas de papel15RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355 $ 5.355
53131608
Jabones2BidónJABON LIQUIDO LE SANCY BIDON 5 LT.JABON LIQUIDO LE SANCY BIDON 5 LT. $ 5.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.364 $ 11.364
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA BASURA DE 80 X 110BOLSA BASURA DE 80 X 110 $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
12191601
Solventes de alcohol2LitroALCOHOL GEL PARA MANOSALCOHOL GEL EN BOLSA 1000 CC. EN BOLSA $ 2.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.698 $ 4.698
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDESODORANTE GLADE TOQUE RECARGADESODORANTE AMBIENTAL " UN TOQUE " REPUESTO $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.995 $ 13.995
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA BASURA 50 X 70BOLSA BASURA 50 X 70 $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565 $ 2.565
Total Neto $ 60.137
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.426
TOTAL OC $ 71.563


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.