|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3145-999-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
S/A 65 AB.N°4. ADQ. ELEMENTOS ELECTRICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3145-360-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Facturación |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
157681 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | : El despacho de los productos PODRÁ ser realizado los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha, ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA SEMANA los productos deberán remitirse a Base Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-
|
|
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
|
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121202
| Canalización eléctrica | 10 | Unidad | CAJA DE SUELO LEGRAND (COD. RS 650349) Ó EQUIVALENTE | CAJA DE SUELO LEGRAND (COD. RS 650349) Ó EQUIVALENTE |
$ 82.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 829.900
|
$ 829.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 829.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 157.681
|
|
$ 987.581
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.