Orden de Compra. Nº3146-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3146-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3146-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3146-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A LO REQUERIDO POR NUESTRO CESFAM, EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA NORMA ESTABLECIDAD POR LA CONTRATACION DE VEHICULO (AMBULANCIA)
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003.000.000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N
Comuna María Elena
Impuesto 760000
Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Sergio
Razón Social SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL JUAN SERGIO MARIN ARAYA EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T. 76.744.804-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Sergio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadARRIENDO DE AMBULANCIA PARA EL CESFAM DE MARIA ELENA POR UN MES (30 DIAS): EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR OFERTA DEL SERVICIO DE POR ARRIENDO DE LA AMBULANCIA Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA AMBULANCIA.  $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 3.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 500.000
IVA  19  % $ 760.000
TOTAL OC $ 4.760.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.