Orden de Compra. Nº3146-213-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-5-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3146-213-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-5-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3146-5-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N
Comuna María Elena
Impuesto 53960
Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICUM CHILE
Razón Social GALENICUM HEALTH CHILE SPA
R.U.T. 76.285.229-2
Sucursal GALENICUM CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131709
Bisulfato de clopidogrel2000ComprimidoCLOPIDOGREL 75MG CON FECHA DE VENCIMIENTOS 2023 O SUPERIORCLOPIVITAE 75mg Clopidogrel REG ISP: F-22129 15 CAJA X 28 COMPRIMIDOS, venc: 31-01-2023-Productos Bioequivalentes BE con flete incluido, despacho hasta 48 hrs. habiles posteriores a recepcion conforme de orden de compra, monto minimo de facturacion 150.0 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
Total Neto $ 284.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.960
TOTAL OC $ 337.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.