Orden de Compra. Nº3146-26-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-1-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3146-26-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-1-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3146-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N
Comuna María Elena
Impuesto 6802,38
Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101501
Equipo de carbono activado2UnidadCARBON ACTIVADO POLVO PARA SUSPENSIONCARBON ACTIVADO POLVO PARA SUSPENSION KG $ 17.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.802 $ 35.802
Total Neto $ 35.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.802
TOTAL OC $ 42.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.