Orden de Compra. Nº3146-27-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-6-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3146-27-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-6-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3146-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N
Comuna María Elena
Impuesto 42408,19
Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ANTOFAGASTA (5)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ANTOFAGASTA (5)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6GalónPINTURA ANTICORROSIVA  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
31211604
Diluyentes para pinturas6GalónDILUYENTE DE 1 LITRO  $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.216 $ 6.216
40142323
Disco de ruptura5UnidadDISCOS DE CORTES 14"  $ 4.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.935 $ 20.935
31163207
Chavetas de eje o de disco5UnidadDISCO DE CORTES 4"  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31163207
Chavetas de eje o de disco5UnidadDISCOS DE CORTES 7"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
27112801
Brocas5UnidadBROCAS PARA CONCRETO Nº 10  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
27112801
Brocas5UnidadBROCAS PARA CONCRETO Nº 12  $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
30101505
Ángulos de acero inoxidable2UnidadFIERRO CONSTRUCION Nº 10 X 6 MTS  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas20kilogramoSOLDADURA 6011 1/8  $ 2.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.360 $ 48.360
30103201
Enrejado de acero20TiraPLETINA 30x3CMS  $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 223.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.408
TOTAL OC $ 265.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.