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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3146-94-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-4-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3146-4-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO DE ALMAGRO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO DE ALMAGRO S/N |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
72200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO DE ALMAGRO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104107
| Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío | 2000 | Unidad | TUBOS STUART MEDIUM CON FECHA DE VENCIMIENTOS 2023 O SUPERIOR | TORULA STUART AZUL CAJA X 100 UND
Lote nw200204-02 Vencimiento 03-2023 |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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Total Neto
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$ 380.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.200
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$ 452.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.