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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3147-123-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3147-72-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO #1926 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
133000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO #1926 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2023 |
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Proveedor |
Tintas y Toner JG |
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Razón Social |
SOPORTE TECNICO JORGE ARMANDO GIRALDO BUSTAMANTE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.427.365-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tintas y Toner JG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101514
| Impresora Pad | 2 | Unidad | MANTENIMIENTO DE MULTICOPIADORA RISO SF5230 YRICOH MP2555 | MANTENIMIENTO DE MULTICOPIADORA RISO SF5230 YRICOH MP2555 |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.000
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$ 833.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.