Orden de Compra. Nº3147-124-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3147-75-L107"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3147-124-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3147-75-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Obsequios a los alumnos de las diferentes especialidades año 2007 del Liceo T.P.-H.C. María Elena.
Proveniente de Licitación 3147-75-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna -1
Impuesto 6386,28
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALEJANDRO HERNAN CALLEJAS NAVARRO
R.U.T. 7.352.580-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Pendrive 1 GB Minifun Kingston4UnidadPendrive 1 GB Minifun Kingston04 Pendrive de capacidad de 1 GB $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.612
Total Neto $ 33.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.386
TOTAL OC $ 39.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.