Orden de Compra. Nº3147-24-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3147-22-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3147-24-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3147-22-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.999.000 del sistema OTROS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926
Comuna María Elena
Impuesto 266776,91
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Northfire Ltda
Razón Social Servicios contra incendio Northfire Limitada
R.U.T. 76.462.154-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Northfire Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidadmantención, recarga y compra de extintores para establecimientos educacionales mantención, recarga y compra de extintores para establecimientos educacionales $ 1.404.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.089 $ 1.404.089
Total Neto $ 1.404.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.777
TOTAL OC $ 1.670.866


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.406.548-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.154-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.222.578-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.585.243-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.