Orden de Compra. Nº3147-28-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3147-25-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3147-28-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3147-25-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.004.001 del sistema MANT Y REP MAQUINA Y.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926
Comuna María Elena
Impuesto 209000
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tintas y Toner JG
Razón Social SOPORTE TECNICO JORGE ARMANDO GIRALDO BUSTAMANTE E.I.R.L.
R.U.T. 77.427.365-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tintas y Toner JG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101514
Impresora Pad1Unidadmantencion, reparacion y si es necesario compra de insumos de estas para fotocopiadora marca ricoh mo 255 hh 2327750mantencion, reparacion y si es necesario compra de insumos de estas para fotocopiadora marca ricoh mo 255 hh 2327750 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
45101514
Impresora Pad1Unidadmantencion, reparacion y si es necesario compra de insumos de esta impresora marca ricoh mo 2555 hh 2511561mantencion, reparacion y si es necesario compra de insumos de esta impresora marca ricoh mo 2555 hh 2511561 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 1.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.000
TOTAL OC $ 1.309.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.427.365-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.