Orden de Compra. Nº
3147-47-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-9-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3147-47-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-9-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3147-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T.
69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-004-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T.
69.253.600-2
Dirección de Facturación
ACONCAGUA 02027
Comuna
María Elena
Impuesto
308869,7
Dirección de Envío de la Factura
ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISA-MAR EIRL
Razón Social
SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN BADILLA SAAVEDR
R.U.T.
76.438.624-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ISA-MAR EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122015
Guarda archivos
4
Bolsa
FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO BORDE NEGRO (bolsa 100 unidades)
FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO BORDE NEGRO bolsa 100 unidades
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
44122015
Guarda archivos
6
Unidad
CARPETAS FUNDAS FULTON (color – gris o negro)
CARPETAS FUNDAS FULTON NEGRO
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.080
$ 16.080
44122015
Guarda archivos
45
Unidad
CAJAS MEMPHIS
CAJAS MEMPHIS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.050
$ 85.050
44122015
Guarda archivos
20
Unidad
SCOTCH
SCOTCH
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44103103
Tóner
7
Unidad
TONER IMPRESORA RICOH (color amarillo MP C2004)
TONER IMPRESORA RICOH color amarillo MP C2004
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
44103103
Tóner
7
Unidad
TONER IMPRESORA RICOH (color cian MP C2005)
TONER IMPRESORA RICOH color cian MP C2005
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
44103103
Tóner
7
Unidad
TONER IMPRESORA RICOH (color magenta MP C2006)
TONER IMPRESORA RICOH color magenta MP C2006
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
44122015
Guarda archivos
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
44122015
Guarda archivos
30
Unidad
POST-IT 654 CUBO (5 unidades) de colores medida 7.5cm
POST-IT 654 CUBO 5 unidades de colores medida 7.5cm
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
Total Neto
$ 1.625.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 308.870
TOTAL OC
$ 1.934.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.