Orden de Compra. Nº
3147-64-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 3147-43-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3147-64-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3147-43-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE MATERAIL PARALAS AREA DE LENGUAJE, MATEMATICA, ESCRITORIO Y DEPORTIVO, PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION AÑO 2007 - 2009 DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.
Proveniente de Licitación
3147-43-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T.
69253600-2
Dirección de Unidad de Compra
ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T.
69253600-2
Dirección de Facturación
ACONCAGUA 02027
Comuna
-1
Impuesto
15430,014
Dirección de Envío de la Factura
ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE. 25 VERDE OSC.
15
Unidad
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE. 25 VERDE OSC.
CARTULINA ARTEL DE COLOR VERDE
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.905
$ 1.899
14111509
PAPEL RONEO CREMA OF. B 500 HJS.
5
Unidad
PAPEL RONEO CREMA OF. B 500 HJS.
RESMAS DE RONEO HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111509
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO LAVORO 500HJ. PRINT COPY
5
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO LAVORO 500HJ. PRINT COPY
RESMAS DE HOJAS FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO
$ 1.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.775
$ 9.775
14111509
MARCADOR PERM. RECARG. NEGRO PTA.BISEL. CPO. PLAST
12
Unidad
MARCADOR PERM. RECARG. NEGRO PTA.BISEL. CPO. PLAST
PLUMONES PERMANENTES DE VARIOS COLORES (GRUESO)
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
14111509
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. NEGRO
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. NEGRO
PLUMONES RECARGABLES DE PIZARRA NEGRO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111509
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. ROJO
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. ROJO
PLUMONES RECARGABLES DE PIZARRA ROJO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111509
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. AZUL
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. AZUL
PLUMONES RECARGABLES DE PIZARRA AZUL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111509
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. VERDE
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA RECARG.EDDING 350 P/RED. VERDE
PLUMONES RECARGABLES DE PIZARRA VERDE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111509
MARCADOR PIZARRA RECARG.PILOT WBMK-M P/RED.AMA
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA RECARG.PILOT WBMK-M P/RED.AMA
PLUMONES RECARGABLES DE PIZARRA AMARILLO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14111509
PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100. RESMA 100UN. DIF.DIS.
1
Unidad
PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100. RESMA 100UN. DIF.DIS.
RESMA PAPEL CRAF
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
14111509
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE 25 AMARILLO NACIO
15
Unidad
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE 25 AMARILLO NACIO
CARTULINA ARTEL DE COLOR AMARILLO
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.905
$ 1.899
14111509
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE. 25 ROJO CHILE
15
Unidad
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE. 25 ROJO CHILE
CARTULINA ARTEL DE COLOR ROJO
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.905
$ 1.899
14111509
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE. 25 PIEL 140 GR.
15
Unidad
CARTULINA PINTADA 55X77 CM. PQTE. 25 PIEL 140 GR.
CARTULINA ARTEL DE COLOR PASTEL
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.905
$ 1.899
14111509
CARTON MICROCORRUGADO 50X70CM CELESTE
12
Unidad
CARTON MICROCORRUGADO 50X70CM CELESTE
PLIEGOS DE CARTON CORRUGADO DE DIFERENTES COLORES
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.996
$ 4.000
14111509
GOMA EVA 20X30CM.10 UNI. COLORES SURTIDOS
20
Unidad
GOMA EVA 20X30CM.10 UNI. COLORES SURTIDOS
SOBRE DE GOMA EVA DE COLORES VARIADOS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111509
COLA FRIA ESCOLAR 1 KG. PEGAFIX HENKEL
6
Unidad
COLA FRIA ESCOLAR 1 KG. PEGAFIX HENKEL
FRASCO DE COLA FRIA DE KILO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
14111509
ADH. SILICONA LIQUIDA 250 CC. FULTONS
6
Unidad
ADH. SILICONA LIQUIDA 250 CC. FULTONS
FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
14111509
ADH. EN BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL
12
Unidad
ADH. EN BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL
PEGAMENTO EN BARRA
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
Total Neto
$ 81.211
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.430
TOTAL OC
$ 96.641
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.