Orden de Compra. Nº3147-80-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-24-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3147-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-24-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3147-24-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 48634,68
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121630
Kit de grapadora10CajaCORCHETES PARA ENGRAPADORA  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121707
Lápices de colores10CajaLAPICES DE COLORES  $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44103103
Tóner2UnidadTONER PARA FOTOCOPIADORA SIMILIAR O IGUAL A RICCOH OFICIO 1013F  $ 19.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.312 $ 39.312
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMAS DE BORRAR   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
60121518
Lápices de grafito40UnidadLAPICES GRAFITO Nº 2  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadSOBRE GOMA EVA  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44121630
Kit de grapadora2UnidadENGRAPADORA  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
44121625
Sacapuntas20UnidadSACAPUNTAS  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
44121712
Recambios para marcadores40UnidadPLUMONES PARA PIZARRA COLOR ROJO INDICAR MARCA   $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
44121712
Recambios para marcadores40UnidadPLUMONES PARA PIZARRA COLO NEGRO INDICAR MARCA  $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
31201512
Cinta Transparente40UnidadCINTAS ADHESIVAS DE EMBALAJE TRASPARENTE  $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esterilización20UnidadPLUMONES PERMANENTE GRUESO COLOR ROJO INDICAR MARCA   $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.220 $ 12.220
43202101
Cajas de CD40UnidadCD PARA DVD  $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120
41111604
Reglas20KitSET DE REGLAS DE 30 CMS  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento10PackSET DE FUNDAS PLASTICAS PARA DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
60121112
Cartón piedra15PliegoCARTON PIEDRA  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50TuboSILICONA LIQUIDA DE 500 GRAMOS  $ 1.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
Total Neto $ 255.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.635
TOTAL OC $ 304.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.