Orden de Compra. Nº
3148-317-OC06
"
OC Generada desde la Adquisición 3148-223-CO06
"
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Aviación Nº 9
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3148-317-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3148-223-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUADRILLA DE ABASTECIMIENTO.
Proveniente de Licitación
3148-223-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Grupo de Aviación Nº 9
Razón Social
Grupo de Aviación Nº 9
R.U.T.
61.103.036-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Velazquez Nº 6061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Grupo de Aviación Nº 9
R.U.T.
61.103.036-3
Dirección de Facturación
Avenida General Velazquez Nº 6061
Comuna
Cerrillos
Impuesto
19819,47
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Velazquez Nº 6061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DEXZ SOCIEDAD ANONI
R.U.T.
96.940.930-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101707
Corcheteras TORRE B-4
6
Unidad
Corcheteras TORRE B-4
CORCHETERA TORRE B-4 O SIMILAR
$ 2.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.118
$ 17.118
60121518
Lápices de grafito LAUREL N° 2
14
Unidad
Lápices de grafito LAUREL N° 2
LAPIZ GRAFITO
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 266
$ 266
44121701
Lápiz pasta AZUL PAPER MATE
68
Unidad
Lápiz pasta AZUL PAPER MATE
LAPIZ PASTA AZUL
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
44121705
Portaminas 0,5 PAPER MATE
9
Unidad
Portaminas 0,5 PAPER MATE
LAPIZ PORTAMINA 0.5 MM
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.359
$ 1.359
44121701
Lápiz pasta ROJO PAPER MATE
18
Unidad
Lápiz pasta ROJO PAPER MATE
LAPIZ PASTA ROJO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
44121701
Lápiz pasta NEGRO PAPER MATE
3
Unidad
Lápiz pasta NEGRO PAPER MATE
LAPIZ PASTA NEGRO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75
$ 75
43212001
Filtros para pantallas de computador A4-TECH CON CABLE ANTIESTATICO
3
Unidad
Filtros para pantallas de computador A4-TECH CON CABLE ANTIESTATICO
PROTECTOR DE PANTALLA
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
44121711
Rotuladores PERMANENTE NEGRO ISOFIT
4
Unidad
Rotuladores PERMANENTE NEGRO ISOFIT
PLUMON NEGRO PERMANENTE
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
44111506
Tacos calendario BUHO GRANDE
11
Unidad
Tacos calendario BUHO GRANDE
TACO CALENDARIO
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.995
$ 5.995
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora OFICIO CHAMEX
20
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora OFICIO CHAMEX
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 1.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.440
$ 31.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora CARTA CHAMEX
28
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora CARTA CHAMEX
PAPEL FOTOCÒPIA TAMAÑO CARTA
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.492
$ 37.492
31201517
Cinta para empaquetar FIXO
28
Rollo
Cinta para empaquetar FIXO
CINTA DE EMBALAJE
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
44121902
Tinta TAMPON HAND AZUL
1
Frasco
Tinta TAMPON HAND AZUL
TINTA PARA TAMPON AZUL
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112
$ 112
44121902
Tinta TAMPON ROJA HAND
2
Frasco
Tinta TAMPON ROJA HAND
TINTA PARA TAMPON ROJO
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224
$ 224
Total Neto
$ 104.313
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 19.819
TOTAL OC
$ 124.132
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.