Orden de Compra. Nº3148-357-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3148-227-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Aviación Nº 9
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3148-357-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3148-227-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FERRETERIA
Proveniente de Licitación 3148-227-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 9
Razón Social Grupo de Aviación Nº 9
R.U.T. 61.103.036-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velazquez Nº 6061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Aviación Nº 9
R.U.T. 61.103.036-3
Dirección de Facturación Avenida General Velazquez Nº 6061
Comuna Cerrillos
Impuesto 9439,58
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velazquez Nº 6061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
R.U.T. 7.062.448-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
AMPOLLETAS ROJA DE 40 WATTS2UnidadAMPOLLETAS ROJA DE 40 WATTSAMPOLLETAS ROJA DE 15 WATTS $ 2.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
31191501
LIJA AL AGUA Nº 18015UnidadLIJA AL AGUA Nº 180LIJA AL AGUA Nº 180 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
31191501
LIJA AL AGUA Nº 40015UnidadLIJA AL AGUA Nº 400LIJA AL AGUA Nº 400 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
31201502
HUINCHA AISLADORA ELECTRICA 3M3UnidadHUINCHA AISLADORA ELECTRICA 3MHUINCHA AISLADORA ELECTRICA $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197 $ 1.197
27112802
HOJA DE SIERRA 36 DIENTES X PULGADA10UnidadHOJA DE SIERRA 36 DIENTES X PULGADAHOJA DE SIERRA 36 DIENTES X PULGADA $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
27112802
HOJA DE SIERRA 24 DIENTES X PULGADA10UnidadHOJA DE SIERRA 24 DIENTES X PULGADAHOJA DE SIERRA 24 DIENTES X PULGADA $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
31211904
BROCHAS DE 2" NACIONAL2UnidadBROCHAS DE 2" NACIONALBROCHAS DE 2" $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
31211904
BROCHAS DE 3" NACIONAL2UnidadBROCHAS DE 3" NACIONALBROCHAS DE 3" $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198 $ 2.198
44121612
CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO2UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENOCUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778 $ 778
31191501
LIJA AL AGUA Nº 32025UnidadLIJA AL AGUA Nº 320LIJA AL AGUA Nº 320 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
31162504
AMARRAS PLASTICAS 140 X 3.6 MM100UnidadAMARRAS PLASTICAS 140 X 3.6 MMAMARRAS PLASTICAS 140 X 3.6 MM $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211904
BROCHAS DE 1" NACIONAL10UnidadBROCHAS DE 1" NACIONALBROCHAS DE 1" $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
39101601
AMPOLLETA DE 75 WATTS OSRAM20UnidadAMPOLLETA DE 75 WATTS OSRAMAMPOLLETA DE 75 WATTS $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
31151704
TERMORETRACTIL 1/4" ALPHA2Metro LinealTERMORETRACTIL 1/4" ALPHATERMORETRACTIL 1/4" ALPHA $ 3.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.978 $ 7.978
Total Neto $ 49.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 9.440
TOTAL OC $ 59.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.