Orden de Compra. Nº3149-116-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-106-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-116-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-106-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.999.019 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 264978,56
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10BidónBIDON DE CLORO GEL DE 5 LITROS (FORMATO GEL)  $ 6.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.740 $ 63.740
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras50BidónBIDON 5 LITROS DE CERA LIQUIDA ROJA.  $ 11.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.850 $ 551.850
27112007
Tijeras de podar4UnidadTIJERON By PASS EXTENSIBLE Y REGULABLE(TIJERA PARA PODAS DE ARBOLES).  $ 18.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240
27112004
Palas4UnidadPALA DE CONSTRUCCION DE JARDINERIA PUNTA DE HUEVO ACERO CARBON GRANDE.  $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.956 $ 34.956
30191501
Escaleras1UnidadESCALERA ARTICULADA 4x3 HASTA 150KG. 3.5MTS. DE ALTURA IGUAL O SIMILAR ESCALERA BLACK DECKER.  $ 73.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.936 $ 73.936
24101501
Carretillas2UnidadCERRETILLA CONCRETERA 80 LITROS CON RUEDA NEUMATICA 3.50-8".  $ 55.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.302 $ 111.302
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPERO DE ALGODON CON OJAL PARA PISO.  $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.680 $ 25.680
47131816
Desodorantes40UnidadDESODORANTE AMBIENTAL FRES KIT  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.080 $ 64.080
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL TRADICIONAL 360CC.  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.560 $ 111.560
47121810
Dispensador de trapos de limpiar5PackPACK DE TRAPOS DE MICROFIBRA PARA SUPERFICIES 15 UNIDADES.  $ 8.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.280 $ 42.280
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 140x160 GRUESAS GRANDES DE CARGA PAQUETE DE 20 UNIDADES.  $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
46181504
Guantes protectores50ParGUANTES DE CUERO CABRITILLA.  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 1.394.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.979
TOTAL OC $ 1.659.603


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.