|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3149-117-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-19-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3149-19-L123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 1926 |
|
Comuna |
María Elena
|
|
Impuesto |
233130 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 1926 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-04-2023 |
|
|
|
Proveedor |
ALEJANDRA ROSSANA |
|
Razón Social |
ALEJANDRA ROSSANA QUIJADA GÓMEZ
|
|
R.U.T. |
11.118.588-3 |
|
Sucursal |
ALEJANDRA ROSSANA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 10000 | Unidad | huevos de chocolate mediano | HUEVOS DE CHOCOLATE MARCA AMBROSOLI DE 8,4GR MEDIANO. |
$ 110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.100.000
|
$ 1.100.000
|
24111502
| Bolsas de papel | 1000 | Unidad | bolsas con motivo a la actividad | BOLSAS CONEJO PASCUA PARA HUEVITO DE CHOCOLATES MEDIDAS 11X18 CM |
$ 127,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 127.000
|
$ 127.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.227.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 233.130
|
|
$ 1.460.130
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.