Orden de Compra. Nº3149-12-SE15 "Compra de Materiales de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-12-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 32627,75
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA
R.U.T. 76.031.008-5
Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro3Unidad no definidatira de perfiles 40 x 40 x 2 mmtira de perfiles 40 x 40 x 2 mm $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
86131502
Pintura1Unidad no definidagalon de anticorrosivogalon de anticorrosivo $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
31211904
Brochas2Unidad no definidarodillo pelo corto lizcalrodillo pelo corto lizcal $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrocha hela 1/2 x 3Brocha hela 1/2 x 3 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
23171509
Soldadura5Unidad no definidakilo de soldadura 6011 1/8kilo de soldadura 6011 1/8 $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaautorroscante cabeza hexagonal 12-14-250 unidadesautorroscante cabeza hexagonal 12-14-250 unidades $ 12.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.425 $ 12.425
86131502
Pintura2Unidad no definidaGalon pintura epoxica componente a-bGalon pintura epoxica componente a-b $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
Total Neto $ 171.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.628
TOTAL OC $ 204.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.