Orden de Compra. Nº3149-174-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-159-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-174-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-159-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 216750,86
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Max Plus
Razón Social MAX PLUS SPA
R.U.T. 76.509.277-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Max Plus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural300UnidadRODAJAS DE QUESO LAMINADO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50131801
Queso natural300UnidadRODAJAS DE JAMON LAMINADO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50181901
Pan fresco300UnidadPAN FRESCO (ENTREGA EL DIA 20 A LAS 06:00 AM EN LA MUNICIPALIDAD)  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
24111503
Bolsas de plástico1000Unidadbolsa plastica tipo camiseta de 32 x 60 o de 40 x 50 color blanco  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50202310
Agua mineral600UnidadAGUA MINERAL DE 500 O DE 600 ML (SIMILAR O SUPERIOR A CACHANTUN, BENEDICTINO, ETC)  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
50202311
Bebidas400UnidadBEBIDAS DE 500 Ml O 591 ML (SIMILAR O SUPERIOR A COCACOLA COMPANY O CCU)  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.600
50131701
Leche o productos de mantequilla2kilogramo2 KILOGRAMOS DE MANTEQUILLA  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194
Total Neto $ 1.095.794
Descuento $ 0
Cargos $ 45.000
IVA  19  % $ 216.751
TOTAL OC $ 1.357.545


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.