Orden de Compra. Nº3149-182-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-22-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-182-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-22-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-0-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926
Comuna María Elena
Impuesto 261744
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones100UnidadESCOBILLONES MANGO DE METAL SIMILAR O IGUAL A LA MARCA VIRUTEXEscobillon Tradicional $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000
47131603
Esponjas300UnidadESPONJA LAVALOZAS AMARILLA/VERDE MULTIUSO PRO LISA SIMILAR O IGUAL VIRUTEXEsponjas lavalozas amarillaverde. PRECIO POR UNIDAD $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos200UnidadFRASCOS DE LAVA LOZAS LIQUIDO CONCENTRADO DE 1 LITRO APROX. SIMILAR O IGUAL A QUIX LAVALOZAS LIQUIDO 1 LT DOYPACK $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadMOPAS TIPO AVION DE 100 CM CON BASE Y MANGO(MISMA MEDIDA)MOPA TIPO AVIÓN 100 CM CON BASE Y MANGO $ 19.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.600 $ 785.600
Total Neto $ 1.377.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.744
TOTAL OC $ 1.639.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.