Orden de Compra. Nº3149-187-SE21 "COMPRA DE MERCADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-187-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MERCADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 257041,5
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hermelinda Marta
Razón Social HERMELINDA GUACUCANO MAMANI
R.U.T. 6.944.207-2
Sucursal Hermelinda Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1Unidad no definidaPago Factura N° 86 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 83-84-85-86 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020Pago Factura N° 85 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 83-84-85-86 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020 $ 558.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.000 $ 558.000
31201602
Pastas1Unidad no definidaPago Factura N° 87 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 88-89-90-91 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES DIC 2020Pago Factura N° 87 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 88-89-90-91 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES DIC 2020 $ 557.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.850 $ 557.850
31201602
Pastas1Unidad no definidaPago Factura N° 86 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 87 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020Pago Factura N° 86 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 87 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020 $ 237.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
Total Neto $ 1.352.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.042
TOTAL OC $ 1.609.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.