Orden de Compra. Nº
3149-187-SE21
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COMPRA DE MERCADERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3149-187-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MERCADERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3149-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T.
69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T.
69.253.600-2
Dirección de Facturación
ACONCAGUA 02027
Comuna
María Elena
Impuesto
257041,5
Dirección de Envío de la Factura
ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hermelinda Marta
Razón Social
HERMELINDA GUACUCANO MAMANI
R.U.T.
6.944.207-2
Sucursal
Hermelinda Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
Pago Factura N° 86 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 83-84-85-86 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020
Pago Factura N° 85 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 83-84-85-86 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020
$ 558.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 558.000
$ 558.000
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
Pago Factura N° 87 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 88-89-90-91 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES DIC 2020
Pago Factura N° 87 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 88-89-90-91 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES DIC 2020
$ 557.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 557.850
$ 557.850
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
Pago Factura N° 86 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 87 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020
Pago Factura N° 86 , de fecha 20-01-2021 Según Guías 87 compra mercadería, para la preparación de alimentos, para el Personal que estará trabajando en la Localidad de Quillagua en el CONTROL SATINIRARIO ADUANERO MES NOV 2020
$ 237.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.000
$ 237.000
Total Neto
$ 1.352.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 257.042
TOTAL OC
$ 1.609.892
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.