|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3149-190-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-18-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3149-18-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
|
Comuna |
María Elena
|
|
Impuesto |
355376 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRE UNIC S A |
|
Razón Social |
PRE UNIC S A
|
|
R.U.T. |
91.635.000-7 |
|
Sucursal |
PRE UNIC S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121804
| Estuches de maquillaje o manicura | 700 | Unidad | JUEGOS DE SOMBRA
INDICAR MARCA OFERTADA Y CONTENIDO
VER ANEXO | Set de sombras x 9 colores en 4 gamas de coloridos,incluye base de maquillaje con aplicador + espejo de la línea Ettienne + colonia de cuerpo 200 ML variedad de aromas o Crema de manos variedad de aromas 100 Ml. |
$ 2.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.870.400
|
$ 1.870.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.870.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 355.376
|
|
$ 2.225.776
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.