Orden de Compra. Nº3149-190-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-190-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926
Comuna María Elena
Impuesto 766517
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas500UnidadRenovador de goma de vehículo spray similar o igual a la marca team de 480cm3RENOVADOR DE GOMA PAUTO 650 CC TEAM $ 2.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.500 $ 1.213.500
31211901
Paños para herramientas500UnidadSilicona spray para vehículo similar o igual a la marca team de 480cm3SILICONA AUTO ASOL TEAM 480 CC LAVANDA $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000
31211901
Paños para herramientas500Unidadlustra mueble spray con aromaLUSTRAMUEBLES ASOL 360 CC VIRGINIA VAINILLA $ 2.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.500 $ 1.086.500
31211901
Paños para herramientas300UnidadDesodorante spray colgante(pino) diferentes aromasAMBIENTAL AUTO PALMERA COLGANTE CHERRY X 6 UND $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500
31211901
Paños para herramientas400UnidadCalugas desinfectantes para W.C con aromasPASTILLA W.C. AROM CGANCHO 40 GR VAINILLA EN FLOR $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.800 $ 264.800
Total Neto $ 4.034.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 766.517
TOTAL OC $ 4.800.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.