Orden de Compra. Nº3149-21-R107 "CHOCOLATE EN POLVO AMARGO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-21-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2007
Nombre de la Orden de Compra CHOCOLATE EN POLVO AMARGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA LA DIFERENCIA DE LA OC3149-437-OC06 Y FACTURA Nº 026 del 04.01.07. SE COMPRARON 60 BOLSAS DE CHOCOLATE EN POLVO AMARGO Y SE RECIBIERON 72 BOLSAS.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna -1
Impuesto 1675,8
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA SOLEDAD GARCIA CONCHA
R.U.T. 10.589.525-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202307
Chocolate o malta o otras bebidas calientes12BolsaChocolate o malta o otras bebidas calientesCHOCOLATE AMARGO EN POLVO. $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
Total Neto $ 8.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.676
TOTAL OC $ 10.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.