Orden de Compra. Nº3149-216-SE20 "COMPRA PRODUCTO DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-216-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL C Y J
Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
R.U.T. 13.867.767-2
Sucursal COMERCIAL C Y J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaPAGO DE LA GUÍA N° 27142 DEL 27-09-18 SEGÚN MEMORÁNDUM DE N°56 DEL06-04-18 DE LA FUNCIONARIA MARCO RIOS MOYA POR CONCEPTO DE LA PRODUCTO DE FERRETERIA PAGO DE LA GUÍA N° 27142 DEL 27-09-18 SEGÚN MEMORÁNDUM DE N°56 DEL06-04-18 DE LA FUNCIONARIA MARCO RIOS MOYA POR CONCEPTO DE LA PRODUCTO DE FERRETERIA $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
46171501
Candados1Unidad no definidaPAGO DE LA GUÍA N° 27141 DEL 16-08-18 SEGÚN MEMORÁNDUM DE N°85 DEL06-04-18 DE LA FUNCIONARIA MIGUEL GODOY UGARTE POR CONCEPTO DE LA PRODUCTO DE FERRETERIA PAGO DE LA GUÍA N° 27141 DEL 16-08-18 SEGÚN MEMORÁNDUM DE N°85 DEL06-04-18 DE LA FUNCIONARIA MIGUEL GODOY UGARTE POR CONCEPTO DE LA PRODUCTO DE FERRETERIA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 73.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 73.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.