Orden de Compra. Nº3149-219-SE22 "ACTIVIDAD PROMOCION DE SALUD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-219-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD PROMOCION DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 28120
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRA ROSSANA
Razón Social CONFITERIA LA CALUGA
R.U.T. 11.118.588-3
Sucursal ALEJANDRA ROSSANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral40UnidadAGUA MINERAL 1/2 LTRS.AGUA MINERAL SIN GAS 1/2 ltrs.- $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50101634
Fruta fresca40UnidadFRUTA FRESCA.-FRUTA FRESCA (NARANJAS).- $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadBARROS LUCO.-SANDWICH (BARROS LUCO).- $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
50221202
Cereales en barra20UnidadBARRAS DE CEREAL.-BARRAS DE CEREAL DIFERENTES SABORES.- $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBOLSA DE PLASTICO.-BOLSA DE PLASTICO.- $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 148.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.120
TOTAL OC $ 176.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.