Orden de Compra. Nº3149-231-SE20 "Regularización Compra Materiales de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-231-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Regularización Compra Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 113097,88
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL C Y J
Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
R.U.T. 13.867.767-2
Sucursal COMERCIAL C Y J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas20Unidadampolletas led, guía de despacho N°29801.ampolletas led, guía de despacho N°29801. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.336
46161508
Delimitadores o conos de tráfico10UnidadConos grandes, guía de despacho.Conos grandes, guía de despacho. $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.757
11121610
Maderas duras1GlobalCompra de materiales de ferretería caso social, según Guía de despacho n°2790. Compra de materiales de ferretería caso social, según Guía de despacho n°2790. $ 314.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.151 $ 314.151
27121704
Uniones Hidráulicas1GalónCompra de materiales de ferretería caso social, según Guía de despacho n°2789.Compra de materiales de ferretería caso social, según Guía de despacho n°2789. $ 107.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.529 $ 107.529
46171501
Candados1UnidadCompra candados odis. Según guía de despacho n°29784.Compra candados odis. Según guía de despacho n°29784. $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1GlobalCompra de buzo de papel y set de mascarillas desechables. Según guía de despacho N°27150.Compra de buzo de papel y set de mascarillas desechables. Según guía de despacho N°27150. $ 27.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.521 $ 27.521
Total Neto $ 595.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.098
TOTAL OC $ 708.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.