Orden de Compra. Nº3149-240-SE15 "Compra Obsequios Dia de la Madre"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-240-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra Obsequios Dia de la Madre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 557705,8809
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PREUNIC S.A
Razón Social PRE UNIC S A
R.U.T. 91.635.000-7
Sucursal PREUNIC S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131613
Productos para el cuidado de la piel700Pack700 Pack St. Nives Crema + Gel de Ducha700 Pack St. Nives Crema + Gel de Ducha $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935.100 $ 2.935.294
Total Neto $ 2.935.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 557.706
TOTAL OC $ 3.493.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.